Versão 8.40
Dados | Informações |
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Scripts | CMD840.sql (4111 a 4119) |
Itens | 19 |
Implementações | 9 |
Correções | 10 |
Início | 08/05/2016 |
Final | 23/05/2016 |
DLLs | |
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SisPetroControl.Dll |
Avisos Importantes
A partir da versão 9 do SisPetro
- Não suportaremos mais a leitura/impressora de cheques via porta serial.
- Estaremos removendo a Leitura de Tanque Automatizada por estar em desuso.
- Estaremos removendo a Análise de Dados Geral por estar em desuso.
Se a sua empresa utiliza tais ferramentas, é necessário entrar em contato com a Futura para estudarmos uma alternativa o mais rápido possível.
Geral
- Conexão com o Servidor SisPetro
A partir dessa versão o SisPetro Normal antes de solicitar o usuário e senha irá se conectar ao Servidor SisPetro. Caso o Servidor SisPetro não esteja no ar, será gerado um erro ao usuário e não será permitido o acesso ao SisPetro. UPA(CCF 31735)
Compras
- Tratamento na finalização do PMM
Alterados os tratamentos na finalização do PMM para solucionar casos que estavam gerando erros no processo. BFB (CCF 31705) - Indicação de Investidor no PMM
Criado nova opção no Cadastro de Fornecedores para classificar um fornecedor como Investidor para que o mesmo possa ser indicado no PMM. No cadastro de PMM foi adicionado um novo campo para o preenchimento do Investidor relacionado ao contrato, este campo não é de preenchimento obrigatório. BFB (CCF 31563)
Contabilidade
- Item do Demonstrativo no Plano de Contas Real
Ao digitar o item do Demonstrativo de Resultado na tela de Plano de Contas Real eram acrescentados pontos e a informação não era aceita, mesmo quando escolhia um item de demonstrativo válido. Essa situação foi corrigida. GSN (CCF 31732) - Valor do Último DRE no Registro J150
Acrescentada no Registro J150 do SPED ECD a informação do último DRE. GSN (CCF 31723)
Estoque
- OC de Carregamento e Descarga Própria
- Corrigido erro que estava sendo gerado ao fazer uma OC de carregamento e descarga própria. BFB (CCF 31739)
- Verificação de Peso Pendente na Portaria de Saída
Na validação de Peso pendente da Portaria de Saída, foi alterado que seja verificado o perfil de Integração Balança da Empresa conectada ao invés do perfil da Empresa da OC, ou seja, considerando o perfil da Empresa Armazenadora e não da Congênere. MIM (CCF 31804)
Faturamento
- Envelope de Amostra e Motorista Autônomo em NF do Faturamento Automático
Adicionado as tags de envelope de amostra e motorista autônomo no envio de NF por Faturamento Automático. BFB (CCF 31664) - Retirada de campos inutilizados
Retirado campo ‘CodNopVdDireta’ que estava inutilizado no banco de dados para melhoria de performance. BFB (CCF 28251) - Impressão do DAMDFe
Ajustadas algumas informações na impressão do DAMDFe que saíam truncadas, como a Razão Social e Chave de Acesso dos documentos vinculados e os XML do MDFe. GSN (CCF 31658)
- Vínculo da NF-e no CT-e recebido
Foram criados perfis de usuário e empresa para indicar se deve ser verificado o vínculo da NF-e no CT-e recebido para impedir que uma NF-e seja vinculada a outro CT-e. Para isso é fundamental que seja utilizado o vínculo de NF, na configuração que exige o vínculo, pois só será verificada a duplicidade caso tenha alguma NF vinculada ao CT-e que está sendo incluído. Esse recurso é útil para um melhor controle dos Fretes a Pagar. Help: Painel Nota Fiscal GSN (CCF 31565) - Visualização de Impressão de CTe
Corrigido falha que impossibilitava a visualização de impressão do CTe no SisPetro Remoto. BFB (CCF 31767)
Financeiro
- Baixa Multi-Empresas do Contas a Receber
Feita melhoria na baixa multi-empresa do contas a receber para que possam ser selecionados os títulos que serão baixados. Criado um botão para facilitar a marcação e desmarcação de todos os registros e outro botão para visualizar os dados do cliente. Help: Baixa Multi-Empresa do Contas a Receber BFB (CCF 31626) - Pagamento Eletrônico a Fornecedores
Corrigida a Leitura do Arquivo de Pagamento Eletrônico a Fornecedores para obter os valores de pagamento e realizar a baixa. GSN (CCF 31747) - Baixa Multi-Empresa do Contas a Pagar
Criada a rotina para Baixa Multi-Empresa no Contas a Pagar semelhante a rotina já existente para o contas a receber. Nela é possível lançar pagamentos eletrônicos, alterar lançamento e realizar baixas. Help: Baixa Multi-Empresa do Contas a Pagar BFB (27078) - Impressão de Autorização de Pagamento
Alteradas as condições de impressão de Autorização de Pagamento, agora também é disponível a impressão para Títulos de Desconto e na manutenção de notas fiscais foi incluído um botão para realizar a impressão da autorização de Pagamento. Também estão disponíveis para o layout da impressão as informações dos Títulos de Desconto. BFB (CCF 31174)
Vendas
- Seguro na Alteração de Pedido
Na alteração de um pedido de venda, caso se incluísse um novo item, para esse não estava sendo calculado os valores do Seguro quando o pedido estava marcado como Segurado, o que foi corrigido. GSN (CCF 31758) - Cliente com Aprovação Automática
No Cadastro de Clientes foi adicionado um novo campo para indicar se o cliente é passível de Aprovação Automática de Pedidos de Venda (controlado via perfil de usuário). Esse perfil terá impacto nos três âmbitos de aprovação: Vendas, Financeiro e Transportes. Além disso, o campo Tipo de Cliente foi redirecionado para o grupo de Análise de Crédito/Grupo Econômico, já que esse grupo será controlado por um novo perfil de usuário. Help: Cadastro Detalhado (Clientes) e Aprovação de Vendas GSN (CCF 31607) - Títulos Renegociados na Aprovação de Pedidos
Adicionada a informação de valor pendente de títulos renegociados em algumas telas relacionadas à liberação do pedido de venda, para que possa ser utilizada na tomada de decisão quanto a liberação de crédito. Adicionada também uma validação na aprovação financeira de pedidos de venda, para deixar para aprovação de pedidos de clientes com títulos renegociados pendentes, caso o novo perfil de Sistema seja definido para isso. Help: Painel Vendas e Aprovação Financeira MIM (CCF 29599)
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